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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014423
Monto de la Factura
₲ 13.520.916
Nro. Solicitud de Transferencia
164745
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.735.720

Retención DNCP
₲ 47.692
Retención IVA
₲ 368.752
Retención Renta
₲ 368.752
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-154892
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.865.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.865.866

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341401
Nombre de la Licitación
PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional