Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000934
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93954
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
145/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-13959
Monto Contrato
₲ 26.605.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.349.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.349.911

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203486
Nombre de la Licitación
ADQ DE FORMULARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5