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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000428
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93604
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.640.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-13151
Monto Contrato
₲ 2.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.510.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.510.592

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188138
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Fumigación
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4