Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001677
Monto de la Factura
₲ 1.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91347
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.530.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15005
Monto Contrato
₲ 3.904.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.890.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.890.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203251
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elemento de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4