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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029497
Monto de la Factura
₲ 19.657.190
Nro. Solicitud de Transferencia
90304
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.657.190

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12463
Monto Contrato
₲ 20.957.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.988.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.988.331

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192618
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos e impresiones de artes graficas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2