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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0017718
Monto de la Factura
₲ 1.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165848
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.686.218

Retención DNCP
₲ 6.327
Retención IVA
₲ 47.455
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
39/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192340
Monto Contrato
₲ 86.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.271.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.271.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375957
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de seguros
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad