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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0053759
Monto de la Factura
₲ 1.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167910
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.443

Retención DNCP
₲ 3.739
Retención IVA
₲ 28.909
Retención Renta
₲ 28.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-194102
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.655.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.655.594

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380737
Nombre de la Licitación
Prestación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Impresoras para la UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social