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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000987
Monto de la Factura
₲ 4.359.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147770
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.105.861

Retención DNCP
₲ 15.375
Retención IVA
₲ 118.882
Retención Renta
₲ 118.882
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-193046
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.755.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.755.656

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378203
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno