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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000068
Monto de la Factura
₲ 1.113.288
Nro. Solicitud de Transferencia
98929
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.109.240

Retención DNCP
₲ 4.048
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190428
Monto Contrato
₲ 2.226.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.218.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.218.480

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375517
Nombre de la Licitación
Servicio de inspección técnica vehicular para los vehículos oficiales de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica