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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0055511
Monto de la Factura
₲ 5.911.500
Nro. Solicitud de Transferencia
214383
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.568.202

Retención DNCP
₲ 20.852
Retención IVA
₲ 161.223
Retención Renta
₲ 161.223
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-188121
Monto Contrato
₲ 13.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.104.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.104.393

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360646
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero