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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047956
Monto de la Factura
₲ 9.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165221
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.769.343

Retención DNCP
₲ 32.839
Retención IVA
₲ 253.909
Retención Renta
₲ 253.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HOTEL CRISTAL SRL
RUC
80026722-2
Número de Contrato
158/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177656
Monto Contrato
₲ 113.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.101.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.101.817

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360212
Nombre de la Licitación
SERVICIO CEREMONIAL, GASTRONÓMICO Y DE HOTELERÍA PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas