Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0015402
Monto de la Factura
₲ 8.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14838
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.175.929
Retención DNCP
₲ 30.617
Retención IVA
₲ 236.727
Retención Renta
₲ 236.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
1361/1368
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176144
Monto Contrato
₲ 98.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.517.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.437.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360184
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS - GENERADORES CATERPILLAR DEL EDIFICIO NHC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas
