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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000278
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29717
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.303.636

Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
Multa
₲ 150.000

Datos del Contrato

Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
1361/1368
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176144
Monto Contrato
₲ 98.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.517.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.437.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360184
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS - GENERADORES CATERPILLAR DEL EDIFICIO NHC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas