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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 32.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97208
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.965.859

Retención DNCP
₲ 115.959
Retención IVA
₲ 896.591
Retención Renta
₲ 896.591
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
1330, 1331,1332
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171517
Monto Contrato
₲ 114.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.581.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.581.282

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358696
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS COMPATIBLES PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL SERVICIO DE PQC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas