Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000091
Monto de la Factura
₲ 3.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43858
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.411.584
Retención DNCP
₲ 12.416
Retención IVA
Retención Renta
₲ 96.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROPAR S.A.C.I.
RUC
80023937-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168556
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.731.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.973.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345664
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria