Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000086
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 29.700.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            68909
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            13-07-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-07-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-07-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 29.700.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DAMIAN EUSEBIO PERELLO FAITINI
        
                                    RUC
                            
            141883-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            014/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23022-12-50416
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 29.700.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 28.244.160
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 28.244.160
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            234035
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSULTORIA DISEÑO DE OBRA SEDE CENTRAL IPTA
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ipta
        