Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000909
Monto de la Factura
₲ 937.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39035
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 933.593
Retención DNCP
₲ 3.407
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO ANDRES AGUILERA VERA
RUC
2025137-8
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-235921
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.394.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.394.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437312
Nombre de la Licitación
Confección de sellos para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores