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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001217
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111358
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 995.454

Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
43/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-236282
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.998.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.998.288

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435255
Nombre de la Licitación
Confección de placas y estuches para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores