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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004883
Monto de la Factura
₲ 1.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212718
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.183.640

Retención DNCP
₲ 4.434
Retención IVA
₲ 34.636
Retención Renta
₲ 46.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
42/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-236713
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.390.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.390.136

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437317
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores