Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000340
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.440.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            174862
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-01-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-01-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.434.240
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.760
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FERNANDO ANDRES LOPEZ DURE 
        
                                    RUC
                            
            4231840-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            11/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-15002-16-130056
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.440.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.434.240
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.434.240
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            315597
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DIRECTA N°04/2016 SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ADQUISICION DE EQUIPOS 
        
                                    Convocante
                            
            Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas
        