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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006135
Monto de la Factura
₲ 10.246.870
Nro. Solicitud de Transferencia
164263
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.837.731

Retención DNCP
₲ 38.854
Retención IVA
₲ 69.865
Retención Renta
₲ 300.420
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-156248
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.924.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.924.107

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346579
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado