Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003378
Monto de la Factura
₲ 2.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91649
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.136.173
Retención DNCP
₲ 8.007
Retención IVA
₲ 61.909
Retención Renta
₲ 61.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO BENITEZ BENITEZ
RUC
1313092-7
Número de Contrato
PBS/CD/24/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-204935
Monto Contrato
₲ 132.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.357.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.357.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391643
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos. Plurianual 2021-2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado
