Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002656
Monto de la Factura
₲ 3.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188721
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.662.760
Retención DNCP
₲ 13.719
Retención IVA
₲ 107.182
Retención Renta
₲ 142.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
PBS/CD/30/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-205968
Monto Contrato
₲ 128.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.861.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.861.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391870
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, reparación e instalación de acondicionadores de aire. Plurianual 2021-2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado
