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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005264
Monto de la Factura
₲ 4.389.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34915
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.094.378

Retención DNCP
₲ 15.322
Retención IVA
₲ 119.700
Retención Renta
₲ 159.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13004-23-229182
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.108.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.108.555

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426645
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL.
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura