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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001422
Monto de la Factura
₲ 1.409.179
Nro. Solicitud de Transferencia
72384
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.365.623

Retención DNCP
₲ 5.124
Retención IVA
₲ 38.432
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-13004-23-237023
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.018.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.018.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435793
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura