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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002659
Monto de la Factura
₲ 9.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217935
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.686.150

Retención DNCP
₲ 32.535
Retención IVA
₲ 254.182
Retención Renta
₲ 338.999
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13004-23-235571
Monto Contrato
₲ 9.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.686.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.686.150

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437201
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTA, TINTAS Y TONER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura