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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 133.396.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94041
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2015
Fecha de la Transferencia
24-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.857.170

Retención DNCP
₲ 475.375
Retención IVA
₲ 3.638.073
Retención Renta
₲ 2.425.382
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ALBERTO NAYAR ACUÑA
RUC
1040435-0
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-102468
Monto Contrato
₲ 133.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.857.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.857.170

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274301
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINA CORTADORA DE VALORES FISCALES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas