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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009725
Monto de la Factura
₲ 1.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158977
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.360.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12002-13-77720
Monto Contrato
₲ 16.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.259.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.259.175

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254133
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos Potabilizadores de Agua
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica