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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 13.335.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73780
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.335.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI-FULL S.R.L.
RUC
80017325-2
Número de Contrato
3414/3415
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-51630
Monto Contrato
₲ 15.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.715.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.659.305

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232495
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE CARPETAS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales