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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003236
Monto de la Factura
₲ 37.008.720
Nro. Solicitud de Transferencia
86966
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.008.720

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-33274
Monto Contrato
₲ 70.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.873.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.873.405

Datos de la Licitación

ID de Licitación
222029
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gas Licuado de petroleo.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4