Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002255
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.190.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            99727
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            29-11-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-11-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.190.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERGIO DAVID FLORENTIN CARDOZO
        
                                    RUC
                            
            852608-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            31
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12005-11-22567
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 18.821.950
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 15.923.556
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 15.923.556
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            210071
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisiicon de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        