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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002171
Monto de la Factura
₲ 17.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96266
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.820.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SILVESTRI MUEBLES S.R.L.
RUC
80009602-9
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-35628
Monto Contrato
₲ 17.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.946.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.946.496

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1