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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001677
Monto de la Factura
₲ 11.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94585
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.493.070

Retención DNCP
₲ 39.294
Retención IVA
₲ 303.818
Retención Renta
₲ 303.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
6/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-194787
Monto Contrato
₲ 168.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.820.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.820.563

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381479
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS EQUIPOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA