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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021688
Monto de la Factura
₲ 8.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62020
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.473.248

Retención DNCP
₲ 31.752
Retención IVA
₲ 243.000
Retención Renta
₲ 162.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
66/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150166
Monto Contrato
₲ 34.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.564.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.564.425

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337990
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral en Bidones de 20 Litros.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo