Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001470
Monto de la Factura
₲ 8.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132937
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.721.972
Retención DNCP
₲ 28.937
Retención IVA
₲ 221.455
Retención Renta
₲ 147.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER ARNALDO ESPINOLA CODAS
RUC
2202070-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140117
Monto Contrato
₲ 129.801.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.438.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.438.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321569
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar