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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008060
Monto de la Factura
₲ 5.097.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162220
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.847.154

Retención DNCP
₲ 18.164
Retención IVA
₲ 139.009
Retención Renta
₲ 92.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144441
Monto Contrato
₲ 6.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.210.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.210.179

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327361
Nombre de la Licitación
(CD) N° 17/2017, para el "SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y ADQUISICION DE INSECTICIDAS PARA LA SICOM".-
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación