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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001022
Monto de la Factura
₲ 4.621.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165624
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.394.487

Retención DNCP
₲ 16.468
Retención IVA
₲ 126.027
Retención Renta
₲ 84.018
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIONISIO ZARATE RAMIREZ
RUC
1377372-0
Número de Contrato
38/17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143926
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.384.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.384.203

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324518
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionador de Aire
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud