Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0029375
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162993
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.709

Retención DNCP
₲ 1.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 16.200

Datos del Contrato

Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142922
Monto Contrato
₲ 19.456.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.489.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.489.143

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332735
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 16/2017 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y OTROS PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación