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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0033348
Monto de la Factura
₲ 5.376.540
Nro. Solicitud de Transferencia
123897
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.112.992

Retención DNCP
₲ 19.160
Retención IVA
₲ 146.633
Retención Renta
₲ 97.755
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142922
Monto Contrato
₲ 19.456.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.489.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.489.143

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332735
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 16/2017 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y OTROS PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación