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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007197
Monto de la Factura
₲ 2.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139743
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.591.426

Retención DNCP
₲ 9.711
Retención IVA
₲ 74.318
Retención Renta
₲ 49.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145056
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.192.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.192.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322114
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica