Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007238
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95914
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
SFP N° 47/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146851
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.817.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.817.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326673
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Central Telefónica y Telefónos IP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
