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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003297
Monto de la Factura
₲ 8.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99307
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.650.649

Retención DNCP
₲ 28.669
Retención IVA
₲ 219.409
Retención Renta
₲ 146.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140031
Monto Contrato
₲ 10.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.066.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.066.142

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326214
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de limpieza
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad