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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001126
Monto de la Factura
₲ 26.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165857
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.758.812

Retención DNCP
₲ 92.779
Retención IVA
₲ 710.045
Retención Renta
₲ 473.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
OC N°46/2017 Y OC N°66/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146880
Monto Contrato
₲ 28.921.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.503.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.503.345

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327701
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y UTILES DE OFICINA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA SENATICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion