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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000690
Monto de la Factura
₲ 16.906.400
Nro. Solicitud de Transferencia
89192
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.906.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PEDRO RAMON CANO MARTINEZ
RUC
697272-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13455
Monto Contrato
₲ 16.906.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.077.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.077.679

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203747
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas, Tonner, Cuadernos, Bolografos, Borradores y Otros - Segundo Llamado
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero