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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002473
Monto de la Factura
₲ 824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49611
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 824.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO
RUC
1528265-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3987
Monto Contrato
₲ 6.653.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.326.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.326.884

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta