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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001156
Monto de la Factura
₲ 288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101719
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9245
Monto Contrato
₲ 6.132.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.006.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.006.511

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198681
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)