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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008006
Monto de la Factura
₲ 24.694.230
Nro. Solicitud de Transferencia
53369
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.694.230

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3958
Monto Contrato
₲ 41.188.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.169.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.169.039

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197240
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DERIVADOS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"