Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0158999
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.077.250
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            75826
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            15-10-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            24-11-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-11-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.077.250
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HARDY SAECA
        
                                    RUC
                            
            80032656-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            10
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-10-2666
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 8.166.950
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.935.027
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.935.027
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            195999
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adq. de Prod. de Limpieza y Bolsas Comunes
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo
        