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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000900
Monto de la Factura
₲ 11.071.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135744
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.695.915

Retención DNCP
₲ 42.955
Retención IVA
Retención Renta
₲ 332.130
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
62/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-162888
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.947.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.947.197

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350200
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico