Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0038613
Monto de la Factura
₲ 722.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95375
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 686.609
Retención DNCP
₲ 2.573
Retención IVA
₲ 19.691
Retención Renta
₲ 13.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-95732
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.507.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.507.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272685
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BEBEDEROS ELECTRICOS, ASPIRADORAS, CORTINAS Y ALFOMBRAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico
